|
|
Faktúra |
75/2017
|
faktura za mäso
|
194,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
faktúra suchý sklad
|
237,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
faktúra suchý sklad
|
458,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., Dopravná 6, 04013 Košice |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
faktúra za zeleninu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
faktura za mäso
|
193,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
fa zelenina
|
135,49 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
30.06.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
fa mäso
|
201,11 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
30.06.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89
|
Faktúra - za odobratú elektrickú energiu
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Faktúra - prenájom kopírovacieho stroja
|
18,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL, Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
Faktúra - časopisy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/87
|
Faktúra - časopisy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
Faktúra - knihy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Faktúra - hliníkové zábradlie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
FAWO, s.r.o., Štiavnivká cesta 5428, 03401 Ružomberok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
Faktúra - telefón
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
Faktúra - školské obedy SF 5 /2017
|
42,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
Faktúra - školské obedy 5 /2017
|
103,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Faktúra - poplatok za dátové prostredie
|
162,48 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dátové služby na alarm
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
fa suchý sklad
|
452,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
30.06.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2405646198
|
Poistenie hnut.vecí a všeob.zodpovednosti za škodu
|
952,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
01.08.2017 |