|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2020
|
faktúra za mliečne výrobky
|
259,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
59/2020
|
faktúra drobný tovar
|
182,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Frape catering s.r.o.,Pekárska7489/40A,Trnava 917 00 |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
58/2020
|
faktura za mäso
|
391,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
Nowaco,Piešťanská2321/71,Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
57/2020
|
faktura za mäso
|
280,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
56/2020
|
faktúra za zeleninu
|
177,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
55/2020
|
faktúra suchý sklad
|
253,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
54/2020
|
faktúra drobný tovar
|
183,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Nowaco,Piešťanská2321/71,Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
52/2020
|
faktúra za mliečne výrobky
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
RAJO a.s.,Studená 35, Bratislava 823 55, |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
61/2020
|
faktúra drobný tovar
|
158,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
51/2020
|
faktúra za mliečne výrobky
|
221,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
RAJO a.s.,Studená 35, Bratislava 823 55, |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
50/2020
|
faktúra suchý sklad
|
666,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., Dopravná 6, 04013 Košice |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
49/2020
|
faktura za mäso
|
240,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Bidvest foodservice, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
48/2020
|
faktura za mäso
|
133,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
47/2020
|
faktúra za zeleninu
|
171,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
46/2020
|
faktúra suchý sklad
|
268,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
60/2020
|
faktúra školské ovocie
|
24,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2020 |
|
Zmluva |
2020/350
|
Poskytovanie služby Výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.12/zajedenvýplatnýlístok |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Škola efektívne - odb.portál
|
271,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
03.04.2020 |