|
|
Faktúra |
59/2012
|
Faktúra za vodárenské montážne práce
|
212,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Kubík Vladimír, Ľubeľa 26, 03214 |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Faktúra za časopis Mladý záchranár5
|
4,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o. z.,A. Bernoláka436, Varín |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Upomienka preddavkov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Preplatok za el. energiu
|
1 224,21 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Prečistenie kanalizačnej prípojky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. L.Mikuláš |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Poplatok za zriadenie a poskytovanie služieb ASP
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Vema, s. r. o.,Bratislava |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Za odobraté teplo - splátkový kalendár
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Faktúra za odobraté obedy 5/2012
|
122,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Čistiace prostriedky
|
328,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Tlačivá list bianco vysvedčenia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. B.Bystrica |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Faktúra za nápoje zo SF
|
22,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
CBA VEREX, a. s. Kuzányho ulica 1137, L. Mikuláš |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Fakturácia za použitie špeciálneho vozidla Aquatech
|
93,31 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
46,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
49,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Upomienka preddavkov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Faktúra za poskytnutie Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s. r. o., Košice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Úhrada poistného
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Faktúra za kontrolu PHP a hydrantov
|
174,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r. o. M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
09.07.2012 |