• Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DFE2024/173 Potraviny 504,13 s DPH 21.10.2024 NORDFOOD s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/174 Potraviny 68,20 s DPH 21.10.2024 NORDFOOD s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/175 Potraviny 361,54 s DPH 21.10.2024 FRUKTAL s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/176 Potraviny 309,93 s DPH 21.10.2024 Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/177 Potraviny 258,81 s DPH 21.10.2024 SALATÍN, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DF2024/230 Oprava plota - zámočnícke a montážne práce 2 129.00 s DPH 21.10.2024 Zdenko Kubík 31.10.2024
    Faktúra DF2024/231 Učebné pomôcky MŠ 717,00 s DPH 21.10.2024 Hravá škôlka s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DF2024/232 Alfik MŠ, ALF Family ZŠ - výučbový softvér 599,00 s DPH 24.10.2024 IŠ Plus s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DF2024/233 Balík služieb Prémium-vzdel.sady online 240,00 s DPH 24.10.2024 Datakabinet Online spol. s r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/178 Potraviny 395,87 s DPH 22.10.2024 CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/179 Potraviny 490,59 s DPH 24.10.2024 JAK comp s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DFE2024/180 Potraviny 118,23 s DPH 28.10.2024 FRUKTAL s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra DF2024/228 Telekom.služby 50,08 s DPH 16.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2024
    Faktúra DF2024/227 Protišmyková páska 138,19 s DPH 16.10.2024 Lyreco CE, SE 25.10.2024
    Faktúra DF2024/226 Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet 34,06 s DPH 16.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2024
    Faktúra DF2024/222 Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3 837,00 s DPH 15.10.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 25.10.2024
    Faktúra DF2024/223 Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ 1 075.00 s DPH 15.10.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.10.2024
    Faktúra DF2024/225 Poplatok za služby Vema 10-12/2024 259,32 s DPH 15.10.2024 Seyfor Slovensko a.s. 24.10.2024
    Faktúra DF2024/224 Poštovné a balné za prac.zošity z fin.gramotnosti 6,00 s DPH 15.10.2024 Ja Slovensko, n.o. 24.10.2024
    Faktúra DFE2024/172 Potraviny 252,14 s DPH 14.10.2024 SALATÍN, s.r.o. 24.10.2024
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/5628
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ľubeľa
      • Riaditeľka školy 0911 352 458
        Ekonómka školy 0904 511 907
        MŠ 0911 045 294
        ŠJ 0911 035 266
      • Ľubeľa 161
        03214 Ľubeľa
        Slovakia
      • 37810413
      • 2021639719
    • Prihlásenie