Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFE2024/197 Potraviny 249,19 s DPH 18.11.2024 Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. 09.12.2024
Faktúra DF2024/256 Telekom.služby 50,00 s DPH 18.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 09.12.2024
Faktúra DF2024/254 Inventár diagnostických pozorovaní Čítanie+Písanie 34,50 s DPH 18.11.2024 Náš Poklad s.r.o. 09.12.2024
Faktúra DF2024/251 Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3 837,00 s DPH 15.11.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 22.11.2024
Faktúra DF2024/252 Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ 1 075.00 s DPH 15.11.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 22.11.2024
Faktúra DF2024/253 Učebné pomôcky MŠ 208,30 s DPH 15.11.2024 PcProfi, s.r.o., Prešov 22.11.2024
Faktúra DFE2024/196 Potraviny 264,59 s DPH 14.11.2024 Tropico Z, s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DFE2024/195 Potraviny 946,08 s DPH 14.11.2024 JAK comp s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DF2024/250 Zber kuchynského odpadu za 9/2024 15,50 s DPH 14.11.2024 Enviro ways s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DF2024/249 Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet 34,06 s DPH 14.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 22.11.2024
Faktúra DFE2024/194 Potraviny 244,45 s DPH 11.11.2024 SALATÍN, s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DFE2024/193 Potraviny 377,50 s DPH 11.11.2024 FRUKTAL s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DFE2024/192 Potraviny 296,62 s DPH 11.11.2024 Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DF2024/248 Učebné pomôcky MŠ 1 218.90 s DPH 08.11.2024 EduPoint, s.r.o. 22.11.2024
Faktúra DFE2024/191 Potraviny 652,11 s DPH 07.11.2024 ATC-JR s.r.o. 15.11.2024
Faktúra DF2024/247 Učebné pomôcky MŠ 499,00 s DPH 07.11.2024 Baribal s.r.o. Levoča 15.11.2024
Faktúra DF2024/241 Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 10/2024 5 516.90 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa 15.11.2024
Faktúra DF2024/242 Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 10/2024 291,90 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa 15.11.2024
Faktúra DFE2024/189 Potraviny 271,91 s DPH 06.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 15.11.2024
Faktúra DF2024/244 Spotrebný materiál 91,85 s DPH 06.11.2024 Staviválubela s.r.o. 15.11.2024
zobrazené záznamy: 321-340/5628